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书目信息

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题名:
内部审计
    
 
作者: 袁小勇 , 王茂林 主编
分册:  
出版信息: 北京   人民邮电出版社  2023
页数: 189页
开本: 26cm
丛书名: 高等院校会计学新形态系列教材
单 册:
中图分类: F239.45
科图分类:
主题词: 内部审计--nei bu shen ji--高等学校--教材
电子资源:
ISBN: 978-7-115-61192-5
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    内部审计:理论基础 工作流程 案例详解:微课版/袁小勇, 王茂林主编.-北京:人民邮电出版社,2023
    189页:图;26cm.-(高等院校会计学新形态系列教材)
    
    
    ISBN 978-7-115-61192-5:CNY54.00
    本书包含三个部分共12章。第一部分, 阐述内部审计基础知识和基本原理 (第一章至第三章: 内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型) ; 第二部分, 阐述内部审计工作流程与技术方法 (第四章至第八章: 内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理); 第三部分, 阐述当前内部审计的热点实务 (第九章至第十二章: 内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题)。
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正题名:内部审计     索取号:F239.45/11         预约/预借

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1 346864   S346864   基本书库/ [索取号:F239.45/11] 在馆    
2 346865   S346865   基本书库/ [索取号:F239.45/11] 在馆    
3 346866   S346866   基本书库/ [索取号:F239.45/11] 在馆    
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